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[单选题]

某内部审计师遇到了一个IIA《道德规范》中没有明确规定的道德困境,其通常应该()

A.咨询独立的律师,以确定潜在行动对个人的影响

B.采取与lIA《道德规范》体现的原则相一致的行动

C.在决定采取行动前,咨询审计委员会

D.采取与雇主公司的道德规范相一致的行动,即使该行动与lIA的《道德规范》不一致

答案
B、采取与lIA《道德规范》体现的原则相一致的行动
解析:A.不正确。内部审计师必须在行动上与IIA《道德规范》体现的精神保持一致。对所有职业道德问题上的决定都寻求律师的建议是不可行的。道德是一个道义上的和职业上的概念,并不仅仅是法律概念。B.正确。这与IIA《道德规范》体现的原则是一致的。C.不正确。对所有潜在的困境都寻求审计委员会的建议是不可行的。另外,这种建议与专业标准也是不一致的。D.不正确。如果公司的标准和专业标准不一致、或者和专业标准一样严格,那么内部审计师就应该遵守专业标准
更多“某内部审计师遇到了一个IIA《道德规范》中没有明确规定的道德困境,其通常应该()”相关的问题

第1题

内部审计师在采购部门发现一些无效率的现象。采购经理是内部审计师的邻居和好朋友。根据IIA职业道德规范,内部审计师应该:

A.出于对朋友的友好不报告这一事件

B.向朋友提交特殊沟通中的事件事实

C.客观地报告业务沟通中事件的事实

D.除非活动是违法的否则不报告朋友的情况

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第2题

一名注册内部审计师以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份巨额供货合同。该合同价格合理、产品质量和性能优良。在签订合同后不久,该供应商向其赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确()

A.如果是商业惯例,可以接受礼物

B.禁止接受礼物,否则将违反IIA《职业道德规范》

C.由于该CIA并不担任公司的内部审计师,因此可以接受礼物

D.由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA《职业道德规范》,也不违反组织的行为守则

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第3题

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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第4题

当利用其他注册会计师以外的专家时,对专家的监督和指导可能包括()

A.要求这些人员阅读适当的道德规范

B.要求这些人员对道德规范的理解提供书面确认

C.进行独立的内部质量复核

D.在出现潜在冲突时提供咨询

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第5题

内部审计师协会(IIA)是为内部审计的实践设定标准和规则的领先的专业组织,根据IIA所采用的内部审计的定义,内部审计的范围不包括()

A.评估公司风险管理流程的有效性

B.向董事会就公司内部控制系统的有效性提供定期的正面保证

C.协助管理层需要需要的咨询项目

D.实施经营审计,帮助改善公司经营的效率和效果

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第6题

审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该()

A.获取信息,并制定能证实该信息的程序

B.让该职员与发生舞弊者进行对质

C.回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动

D.书面记录该信息,并据此对审计作出计划

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第7题

注册会计师发现可能存在违反法规行为时应当向被审计单位律师咨询有关法律法规的遵守情况,及其对财务报表可能产生的影响。如果注册会计师认为向被审计单位律师咨询是不适当的,或者不满意其提供的咨询意见时,注册会计师应当考虑向其所在会计师事务所的律师咨询,以确定以下哪些结果()

A.被审计单位是否存在违反法规行为

B.应当在审计报告中增加强调事项段

C.应采取的进一步行动

D.可能导致的法律后果

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第8题

组织需要对偏离治理标准的差异情况采职整改行动,下列哪一选项不属于需执行整改行动的人员或机构()

A.主管领导或所在部门的经理

B.独立审计师

C.组织的法律顾问

D.明确规定需实施整改的单位

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第9题

董事会需要采取相关措施来实现其监督职责,下列哪一选项不属于董事会的监控措施()

A.要求首席执行官提供良好控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期业绩目标进行比较

C.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

D.任命独立审计师和内部审计师评价内部控制的有效性

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第10题

内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突

C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计

D.某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会

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