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[单选题]

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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更多“组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把…”相关的问题

第1题

审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?

A.安排内部审计活动负责与政府机构相互联系。

B.让首席审计执行官来选择外部审计师。

C.首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。

D.批准内部审计活动政策。

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第2题

乙公司为一家经营粮油的国有企业,下设财审部负责财务核算和内部审计工作,由财务经理兼任内审主管,定期向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,该公司内部审计部门存在的问题有()

A.财务与审计两部门合二为一,不符合独立性规定

B.没有直接向董事会或审计委员会报告

C.财务经理不能兼任审计主管

D.主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性

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第3题

新设立的内部审计活动,进行初步的风险评估,发现该组织没有适当的风险管理流程。根据国际内部审计师协会的国际专业实务框架,下列作出的适当反应的是()

A.内部审计部门应就建立这样一个流程向管理层提出建议

B.内部审计部门应考虑缺乏风险管理过程是一个危险信号,并应安排关于舞弊的研讨会

C.内部审计部门应认识到,建立风险管理政策的决定权属于管理层,不在内部审计的工作范围之内

D.内部审计主管应就违反风险管理法规事项寻求律师的意见

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第4题

内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突

C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计

D.某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会

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第5题

内部控制目标的实现有赖于()

A.高级管理者的重视

B.内部审计人员的努力

C.组织所有人员的参与

D.外部审计师的参与

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第6题

对企业外部审计师独立性的评估:1.只应该在任命外部审计师时开展。2.应该在任命外部审计师时开展并在此后定期开展。3.不应该包括内部审计部门的任何参与。4.包括内部审计部门的参与()

A.只有1和3是对的。

B.只有1和4是对的。

C.只有2和3是对的。

D.只有2和4是对的

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第7题

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性或客观性?()

A.某内部审计师由于升职将会很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同性生效之前审查其草稿

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第8题

《萨班斯-奥克斯利法案》第404条还要求外部审计师对于与()报告相关的内部控制和管理层对内部控制的评价进行审计,并出具审计意见()

A.财务

B.管理

C.公司

D.分析

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第9题

内部审计部门向()负责并报告工作

A.总经理

B.董事长

C.首席风险官

D.总审计师

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第10题

审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该()

A.获取信息,并制定能证实该信息的程序

B.让该职员与发生舞弊者进行对质

C.回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动

D.书面记录该信息,并据此对审计作出计划

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