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[单选题]

审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该()

A.获取信息,并制定能证实该信息的程序

B.让该职员与发生舞弊者进行对质

C.回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动

D.书面记录该信息,并据此对审计作出计划

答案
A、获取信息,并制定能证实该信息的程序
解析:本题考查的知识点是舞弊的调查。审计师在得到信息后,应首先制定能证实这一消息的程序,在获取足够的信息,可以证明舞弊发生的可能性很大时,才能决定是否向适当的组织官员报告以及提出是否进行舞弊调查的建议
更多“审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部…”相关的问题

第1题

审计委员会在外聘审计师的有关方面发挥重要作用,该作用包括()

A.直接任命、重新任命或解聘外聘审计师

B.规定并复核审计师的审计工作范畴

C.确保外聘审计师的独立性和客观性

D.复核审计工作成果

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第2题

国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。总审计师协助党组织、董事会(或者主要负责人)管理内部审计工作()
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第3题

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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第4题

《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。

A.省政府

B.省审计厅

C.内部审计师协会

D.本单位审计部门

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第5题

一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?

A.产品销售规模

B.产品采购价格

C.产品订购的固定成本

D.产品存货的规模

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第6题

控制模型可以为公司带来最大增值,这是因为,控制模型可以:

A.提供指导,帮助每次审计业务发现控制薄弱环节。

B.认识到对硬控制和软控制都进行评估的必要性。

C.协助审计师实现目标。

D.帮助内部审计师和外部审计师验证共同关心的审计问题。

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第7题

内部审计机构遇到了来自高级管理层的范围限制,这将会影响内部审计机构对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制的性质应该()

A.在审计工作底稿中注明,但如果有可能,还应当按计划实施审计业务并围绕范围限制。

B.告知外部审计师,以便他们能够更加详细地调查该领域。

C.最好通过书面形式传达给董事会。

D.告知管理层该限制不能接受,因为它将削弱审计部门独立性

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第8题

在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准广下某企业集团所属的各独立机构的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审师应当()

A.将利益冲突和违规行为告诉管理当局.并建议作进步调查

B.将违规行为报告给法规部门.因为这构成了银行控制制度的重大缺陷

C.如果该贷款官员同意采取改正措施.则可以不报告该违法行为

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第9题

内部审计部门向()负责并报告工作

A.总经理

B.董事长

C.首席风险官

D.总审计师

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第10题

公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面哪种系统能最大程度地满足这些需求?()

A.电子数据交换(EDI)

B.电子公告牌系统

C.传真/调制解调器软件

D.专有交换分机(PBX)

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第11题

由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该单位内部审计情况并利用其工作成果()
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