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[单选题]

审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?

A.安排内部审计活动负责与政府机构相互联系。

B.让首席审计执行官来选择外部审计师。

C.首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。

D.批准内部审计活动政策。

答案
D、批准内部审计活动政策。
解析:A不正确。安排内部审计活动负责与政府机构相互联系是首席审计执行官的职责。
B不正确。对外部审计师的选择主要是审计委员会选的职责。
C不正确。后续跟踪往往是内部审计部门(CAE)而非审计委员会的职责。
D正确。批准内部审计活动政策是审计委员会(董事会)的权力,这种批准有利于内部审计活动的开展,保证其独立性,从而加强组织的控制流程。
更多“审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?”相关的问题

第1题

某公司正组建一个审计部门由于在此之前主计长不具有审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会以下哪项陈述是准确的()

A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,审计活动具备独立性

B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,审计活动不具备独立性

C.由于主计长没有审计师的经验因而审计活动不具备独立性

D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册审计师,因而审计活动不具备独立性

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第2题

谁对建立和维持组织的治理程序负责()

A.首席审计执行官

B.董事会

C.高级经理

D.内部审计师

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第3题

一家外国公司的首席审计执行官在其所在国以外运营着一个内部审计部门。在这种情况下,内部审计的做法()

A.受审计活动履行其所分配职责的环境的控制

B.只应遵守东道国法律

C.不受审计活动执行其所分配职责的环境的控制

D.只应遵守当地的国家法律

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第4题

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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第5题

甲公司管理层刚实施一项政策,要求各部门立即削减15%的员工及预算。首席审计执行官响应了组织最近作出的“缩减规模”()Ⅰ.首席审计执行官应当重新估定风险次序并削减特定的审计任务,而不是全面削减15%。Ⅱ.首席审计执行官行为将导致与以前审计计划大致相同的风险,只是降低了15%。Ⅲ.各审计经理可以通过同时削减15%的审计程序获得相当于以前界定的85%的审计收益范围

A.Ⅰ。

B.Ⅱ。

C.Ⅲ。

D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

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第6题

当内部审计机构缺乏执行特定审计业务的专业知识时,首席审计执行官(CAE)应执行以下哪项操作?()

A.推迟审计业务,直到CAE聘到具有相关技能的新的内部审计师。

B.继续审计业务,但在审计人员缺乏专业知识的领域依靠管理层的自我评估。

C.与管理层协商,从审计范围中删除审计风险最低的部分,直到审计人员能够完成剩余部分。

D.使用具有足够专业知识的外部资源来完成审计业务

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第7题

__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()

A.内部审计机构的组织

B.内部审计机构的协调

C.内部审计机构的管理

D.内部审计机构的活动

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第8题

在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容()

A.上次审计的结果

B.外部审计师来年的计划内审计造访

C.管理方向和目标的最新或预期变化

D.未来董事会会议的日期

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第9题

银行业金融机构应以制度形式明确董事会、监事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员的内部审计职责()
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第10题

下列哪些属于内部审计部门的职责()

A.就内部审计具体工作对董事会和审计委员会负责

B.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

C.组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

D.开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理

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第11题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制和监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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