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[单选题]

一家外国公司的首席审计执行官在其所在国以外运营着一个内部审计部门。在这种情况下,内部审计的做法()

A.受审计活动履行其所分配职责的环境的控制

B.只应遵守东道国法律

C.不受审计活动执行其所分配职责的环境的控制

D.只应遵守当地的国家法律

答案
A、受审计活动履行其所分配职责的环境的控制
解析:各国的法律和习俗各不相同。这些差异可能影响每个环境中的内部审计实践。因此,内部审计活动履行其指定职责的环境将决定内部审计计划的执行情况。IPPF中包含的任何信息都不应以与适用法律或法规相冲突的方式解释。如出现IPPF所载资料与法例或规例相抵触的情况,鼓励内部审计师与IIA或法律顾问联络, 以取得进一步指引
更多“一家外国公司的首席审计执行官在其所在国以外运营着一个内部审计部门。在这种情况下,内部审计的做法()”相关的问题

第1题

审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?

A.安排内部审计活动负责与政府机构相互联系。

B.让首席审计执行官来选择外部审计师。

C.首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。

D.批准内部审计活动政策。

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第2题

某公司正组建一个审计部门由于在此之前主计长不具有审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会以下哪项陈述是准确的()

A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,审计活动具备独立性

B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,审计活动不具备独立性

C.由于主计长没有审计师的经验因而审计活动不具备独立性

D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册审计师,因而审计活动不具备独立性

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第3题

银行业金融机构应以制度形式明确董事会、监事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员的内部审计职责()
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第4题

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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第5题

以下哪种对内部审计中使用的“风险评估”一词的说法不正确?

A.风险评估是将被审计活动中所发现风险的预期水平用金额表示的一种判断过程。首席审计执行官可以利用这—金额选取能导致审计节约额最大的被审计单位。

B.首席审计执行官应将各种渠道的信息用于风险评价过程,包括与董事会、管理层、外部审计师的讨论,审查法规,分析财务和经营数据。

C.风险评估是对有关可能的不利情况和/或事件所作专业判断进行评价和综合的一个系统过程,并为形成内部审计日程表提供手段。

D.首席审计执行官可以依据审计或初步调查的结果随时修正对被审计单位的风险评估水平,并对工作日程表进行适当调整。

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第6题

下面关于审计工作底稿描述正确的是()

A.审计工作底稿归内部审计人员所有

B.内部审计机构负责人对审计工作底稿的复核负完全责任

C.内部审计机构应当建立审计工作底稿的首席审计执行官复核制度

D.审计工作底稿是撰写审计报告的基础,但不作为检查审计工作质量的材料

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第7题

以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由()

A.保证内部审计计划支持总体企业目标

B.保证内部审计计划得到高级管理层的批准

C.为改善战略性计划提供建议

D.强调内部审计部门的重要性

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第8题

谁对建立和维持组织的治理程序负责()

A.首席审计执行官

B.董事会

C.高级经理

D.内部审计师

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第9题

首席审计执行官(CAE)正在考虑是否将特定的内部审计师分配制造工厂的健康和安全审计任务。下列哪一项在过去一年内进行的业务,可能会使CAE认为审计人员缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?()

A.内部审计员协助工厂安装安全装置。

B.内部审计员出版了—本关于常见制造风险及其防范的书。

C.内部审计员在制造部门举办了一次关于工作场所个人安全的培训课程。

D.内部审计员与审计委员会成员进行了一次会议,向他们通报常见的制造安全风险

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第10题

当内部审计机构缺乏执行特定审计业务的专业知识时,首席审计执行官(CAE)应执行以下哪项操作?()

A.推迟审计业务,直到CAE聘到具有相关技能的新的内部审计师。

B.继续审计业务,但在审计人员缺乏专业知识的领域依靠管理层的自我评估。

C.与管理层协商,从审计范围中删除审计风险最低的部分,直到审计人员能够完成剩余部分。

D.使用具有足够专业知识的外部资源来完成审计业务

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