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[判断题]

审计风险指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动和内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性()

答案
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第1题

下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()

A.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

B.因审计范围受到限制而无法表示意见时,注册会计师应当就未能完成整个内部控制审计工作的情况,以书面形式与管理层和治理层进行沟通

C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,构成审计范围受到限制

D.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告

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第2题

注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有()

A.投资评估与决策

B.风险管理

C.对经营活动及遵守法律法规情况的评价

D.监督内部控制并检查财务信息和经营信息

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第3题

下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是()

A.如果被审计单位在基准日后对存在缺陷的控制进行了整改,整改后的控制运行了足够长的时间,注册会计师即可将其视为内部控制在基准日不存在重大缺陷

B.注册会计师确定整改后控制运行的最短期间需要根据控制的性质和与控制相关的风险,无须运用职业判断

C.只要被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,注册会计师即可得出整改内部控制有效的审计结论

D.如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间,注册会计师应当将其视为内部控制在基准日存在重大缺陷

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第4题

根据《内部审计具体准则第2201号—内部控制审计》要求,内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为()

A.重大缺陷

B.主要缺陷

C.重要缺陷

D.一般缺陷

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第5题

审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评为高水平的情况是()

A.被审计单位的内部控制失效

B.审计人员难以对内部控制的有效性做出评价

C.审计人员拟不进行符合性测试

D.控制政策与程序和认定相关

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第6题

从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审结果,确定实质性测试的审查范围.数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()

A.账目基础审计

B.制度基础审计

C.内部控制基础审计

D.风险基础(导向)审计

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第7题

根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》,内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的评价,也可仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价()

A.全面评价

B.单独评价

C.持续评价

D.部分评价

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第8题

下列有关针对舞弊的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当直接假设被审计单位在收入确认方面存在舞弊风险

B.在了解被审计单位对业绩衡量和评价时识别舞弊风险

C.如果注册会计师发现被审计单位收入确认存在舞弊风险,则应当考虑哪些类别的收入、收入交易或认定可能导致舞弊风险

D.注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制以及舞弊风险

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第9题

注册会计师没有义务实施的程序是()

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否等到执行

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第10题

内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理()
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