A.按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本单位整改结果,报送整改报告
B.分析、落实和检查本单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平
C.梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告
D.分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平
E.负责落实管理层交办的其他整改工作
第2题
A.总行
B.董事会
C.监事会
D.一级分行
第3题
A.由问题对应的各级业务归口管理部门
B.由问题对应的各级纪委监察部门
C.由问题对应的各级内控合规管理部门
D.由执行检查的内外部审计、监管部门
第8题
A.高
B.中
C.低
D.一般
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