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[单选题]

在审计被审计单位某项重要的金融资产时,注册会计师就管理层持有该金融资产的意图向被审计单位管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他审计证据不一致,通常首先采取的措施是()

A.考虑对审计证据总体可靠性和审计意见的影响

B.实施审计程序解决书面声明与其他审计证据不一致的问题

C.修改进一步审计程序的性质、时间安排和范围

D.提请被审计单位管理层修改其对持有该金融资产意图的书面声明

答案
B、实施审计程序解决书面声明与其他审计证据不一致的问题
解析:如果书面声明与其他审计证据不一致,注册会计师应当实施审计程序以设法解决这些问题 。
更多“在审计被审计单位某项重要的金融资产时,注册会计师就管理层持有该金融资产的意图向被审计单位管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他审计证据不一致,通常首先采取的措施是()”相关的问题

第1题

下列关于“管理层声明”说法错误的是()

A.管理层声明是指被审计单位管理层向审计人员提供的关于财务报表的各项陈述

B.管理层声明包括书面声明和口头声明

C.由于管理层声明书是被审计单位管理层提供的私人陈述,不足以用于明确被审计单位的会计责任,审计人员不应向管理层索取声明书

D.被审计单位管理层提供的各种书面声明均可作为审计证据

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第2题

在获取有关管理层的判断和意图的证据时,或在对判断和意图进行评价时,下列属于注册会计师可能考虑的事项包括()

A.被审计单位以前对声明的意图的实际实施情况

B.被审计单位选取特定措施的理由

C.被审计单位实施特定措施的能力

D.是否存在审计过程中已获取的、可能与管理层判断或意图不一致的任何其他信息

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第3题

在注册会计师对被审计单位财务报表进行审计的过程中,下列要素属于鉴证对象的是()

A.被审计单位所遵循的企业会计准则

B.被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

C.被审计单位管理层

D.被审计单位编制的财务报表

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第4题

当发现被审计单位管理层存在严重违反法规行为时,注册会计师可能会()

A.向被审计单位的审计委员会报告

B.向监管机构报告

C.出具否定意见的审计报告

D.解除业务约定

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第5题

注册会计师在确定审计报告日期时,以下不属于确认审计报告日条件的是()

A.应当提请被审计单位调整的事项已经提出,被审计单位已经做出调整或拒绝做出调整

B.管理层已经正式签署财务报表

C.应当提请被审计单位调整的事项已经提出,但被审计单位还未进行调整

D.应当实施的审计程序已经完成来源:教育联展网-注册会计师考试

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第6题

当识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况时,注册会计师可能会评价管理层与持续经营能力评估相关的未来应对计划,注册会计师可以实施的审计程序有()

A.阅读股东、治理层及相关委员会会议有关财务困境及管理层应对计划的会议纪要

B.向被审计单位的律师询问是否存在诉讼或索赔

C.针对期后事项实施审计程序

D.分析和讨论可获得的被审计单位最近的中期财务报表

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第7题

以下关于各种注册会计师审计业务的说法中,错误的是()

A.财务报表审计是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表是否按照适用的财务报告编制基础发表审计意见

B.经注册会计师审计后的财务报表通常由被审计单位管理层提供给外部利益相关者使用,内部决策不会利用注册会计师的审计结果

C.合规性审计是注册会计师确定被审计单位是否遵循了特定的法律、法规、程序和规则,或者是否遵守将影响经营或报告的合同的要求

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或外部特定使用者

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第8题

注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察

D.控制

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第9题

在下列情况中,属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的是()

A.对外国子公司的存货无法监盘

B.管理层不允许注册会计师观察存货盘点

C.截至资产负债表日,对处于公海的远洋捕捞船队的捕鱼量无法监盘

D.被审计单位的部分会计资料被洪水冲走,无法进行检查

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第10题

针对或有事项的审计程序通常包括()

A.向被审计单位的法律顾问和律师进行函证

B.向被审计单位管理层获取书面声明

C.在尽量接近审计报告日时,查阅最近的中期财务报表、主要财务报表项目、重要合同和会计凭证

D.向与被审计单位有业务往来的银行函证

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第11题

注册会计师在确定审计报告日期时,以下不属于确认审计报告日条件的是()

A.应当提请被审计单位调整的事项已经提出,被审计单位已经作出调整或拒绝作出调整

B.董事会、管理层已经认可其对财务报表负责

C.应当提请被审计单位调整的事项已经提出,但被审计单位还未作出反馈

D.构成整套财务报表的所有报表已编制完成

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