A.付款流程尚未闭合
B.供应商银行账号错误
C.供应商为黑名单
D.金蝶系统未审核
第5题
A.银行账户是错误的
B.供应商账户没有启用
C.供应商一开始申请的时候没有维护银行账户
D.开户行是错误的
第6题
A.按规定权限审核相关付款单据的有效性、合理性
B.审核费用支出是否和资金预算相符
C.核对相关数据(付款方、金额、付款方式等)信息的准确性、一致性
D.审核付款申请单中注明的款项用途、金额、预算、支付方式等
第10题
A.部门负责人审核—报销医院会计审核---省区财务总监审核---省区CEO审核------出纳付款
B.部门负责人审核—省区财务总监审核---报销医院会计审核---省区CEO审核------出纳付款
C.部门负责人审核—省区CEO审核---省区财务总监审核---报销医院会计审核--- --出纳付款
D.省区CEO审核---部门负责人审核—省区财务总监审核---报销医院会计审核--- --出纳付款
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