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[单选题]

下列对于财务报表审计的作用和局限性的说法中正确的是()

A.注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是结论性的

B.审计意见本身可以看成是对被审计单位未来生存能力或管理层经营效率、经营效果提供的保证

C.审计能提供合理保证,也能提供绝对保证

D.财务报表审计可以提高财务报表的可信赖程度,对注册会计师的审计工作发挥着导向作用

答案
D、财务报表审计可以提高财务报表的可信赖程度,对注册会计师的审计工作发挥着导向作用
解析:由于审计存在固有限制,注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是说服性而非结论性的,选项A错误;
虽然财务报表使用者可以根据财务报表和审计意见对被审计单位未来生存能力或管理层的经营效率、经营效果作出某种判断,但审计意见本身并不是对被审计单位未来生存能力或管理层经营效率、经营效果提供的保证,选项B错误;审计只能提供合理保证,不能提供绝对保证,选项C错误
更多“下列对于财务报表审计的作用和局限性的说法中正确的是()”相关的问题

第1题

注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是()的。

A.结论性

B.说理性

C.说明性

D.说服性

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第2题

关于审计的含义,以下理解中恰当的有()

A.审计的目的是以合理保证的方式提高财务报表的质量

B.由于审计存在固有限制,注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是说服性的而非结论性

C.注册会计师针对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见,并以审计报告的形式予以传达

D.审计可以用来有效满足那些与财务报表有重要和共同利益的主要利益相关者的需求

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第3题

下列关于注册会计师审计责任的各种说法中,正确的有()

A.在审计的基础上对财务报表发表审计意见

B.按审计准则要求出具审计报告,对财务报表的真实性、合法性负责

C.注册会计师的审计意见只能合理保证财务报表使用者确定已审财务报表的可信赖程度

D.查错防弊,保护资产的安全、完整

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第4题

下列关于审计证据的理解中,正确的有()

A.注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息

B.作为编制财务报表的基础,会计记录构成注册会计师所需获取的审计证据的重要部分

C.注册会计师必须在每项审计工作中获取充分、适当的审计证据

D.会计记录中含有的信息本身并不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础,注册会计师还应获取用作审计证据的其他的信息

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第5题

以下关于注册会计师审计的说法中,正确的有()

A.注册会计师审计具有独立、客观、公正的特点

B.在财务报表审计中,财务报表编制依据的“既定标准”通常是会计准则和会计制度

C.审计的本质是一个系统化的过程,这个系统过程中涉及审计主体、审计对象、审计依据、审计目标、审计结论

D.注册会计师必须获取基于财务报表认定的充分适当的审计证据才能对财务报表发表审计意见

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第6题

注册会计师是审计业务的三方关系人之一。下列关于注册会计师的说法中,错误的是()

A.按照审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师在执行审计业务过程中应遵守职业道德要求

C.如果审计业务涉及的特殊知识和技能超出了注册会计师的能力,注册会计师应当拒绝接受业务委托

D.审计准则中提到的注册会计师有时指的是会计师事务所

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第7题

甲公司2017年度财务报表已经XYZ会计师事务所的X注册会计师审计。ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表。下列有关期初余额审计的说法中,表述正确的是()

A.注册会计师应当查阅X注册会计师工作底稿中的所有重要审计领域

B.如果X注册会计师对2017年度财务报表发表了非无保留意见,A注册会计师应当对2018年度财务报表发表非无保留意见

C.A注册会计师审计后不能获取有关期初余额充分、适当的审计证据,发表保留意见或无法表示意见

D.A注册会计师未能对2017年12月31日的存货实施监盘,因此,除对存货的期末余额实施审计程序,有必要对存货期初余额实施追加的审计程序

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第8题

在下列情况中,注册会计师将出具否定意见审计报告的是()

A.审计范围被客户施加限制

B.例外事项很重要,“除了……之外”的意见还不能足以表达

C.不能执行充分的审计程序,以形成对于财务报表整体的意见

D.关于被审计单位的未来,存在重大不确定性

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第9题

关于财务报表审计,下列说法中正确的有()

A.审计提供的是一种高水平的保证而不是绝对保证

B.审计的最终产品是审计报告

C.注册会计师审计准则是财务报表审计依据

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第10题

如果财务报表没有实现公允反映,注册会计师应当就该事项与管理层讨论,并视适用的财务报告编制基础的规定和该事项得到解决的情况,决定是否有必要按照()的规定在审计报告中发表非无保留意见。

A.《中国注册会计师审计准则第1501号对财务报表形成审计意见和出具审计报告》

B.《中国注册会计师审计准则第1502号在审计报告中发表非无保留意见》

C.《中国注册会计师审计准则第1503号—一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》

D.《中国注册会计师审计准则第1601号对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑》

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