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[单选题]

营业税按照行业、类别的不同分别采用不同的比例税率。()

A.对

B.错

答案
A、对
本题考核营业税的税率。
更多“营业税按照行业、类别的不同分别采用不同的比例税率。( )”相关的问题

第1题

下列表述中,符合营业税规定的有()

A.主管部门将资金提供给所属单位收取的资金占用费不征收营业税

B.将土地使用权转让给农业生产者用于生产的免征营业税

C.纳税人营业额达到起征点的,应按营业税全额计算应纳税额

D.营业税实行比例税率

E.纳税人兼有不同税目应税行为,应分别核算不同税目的营业额,未分别核算营业额的,从高适用税率

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第2题

纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从低适用税率()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第3题

关于比例税率的描述,正确的是()

A.单一比例税率,即对同一征税对象的所有纳税人都适用同一比例税率

B.差别比例税率,即对同一征税对象的不同纳税人适用不同的比例征税

C.根据我国现行税法,又分别因产品、行业和地区的不同将差别比例税率划分为产品差别比例税率、行业差别比例税率、地区差别比例税率

D.幅度比例税率,指税法只规定一个具有上下限的幅度税率,具体税率授权地方根据本地实际情况在该幅度内予以确定

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第4题

“营改增”试点地区纳税人提供不同税率或者征收率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第5题

下列关于纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务的增值税处理,不正确的是()

A.属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率

B.属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,主体属于从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的,按照销售货物缴纳增值税;主体属于其他单位和个体工商户的,按照销售服务缴纳增值税

C.属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第三十九条规定的兼营行为,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率

D.不属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率

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第6题

有关纳税人兼营不同税率应税消费品,消费税适用税率的选择,下列表述正确的有()

A.纳税人兼营不同税率的应税消费品,应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量

B.纳税人兼营不同税率的应税消费品,未分别核算销售额、销售数量的,由主管税务机关核定征收消费税

C.纳税人将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的,从高适用税率

D.纳税人将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的,要分别核算不同税率应税消费品的销售额,按照适用的税率计算缴纳消费税;未分别核算销售额的,不缴纳消费税

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第7题

增值税纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算的,从高适用税率()
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第8题

下列关于试点纳税人兼营行为的增值税处理,错误的是()

A.试点纳税人提供适用不同税率或者征税率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,由主管税务机关核定应税服务的销售额

B.试点纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算应税服务的销售额和营业税应税项目的营业额;未分别核算的,由主管税务机关核定应税服务的销售额

C.纳税人兼营免税、减税项目的。应当分别核算免税、减税项目的销售额;未分别核算的,不得免税、减税

D.试点增值税一般纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务或者提供应税服务的,凡未规定可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税的,其全部销售额应一并按照一般计税方法计算缴纳增值税

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第9题

根据《供电营业规则》,供电企业应在用户每一个受电点内按,分别安装用电计量装置()

A.相同用电性质

B.不同电价类别

C.不同行业类别

D.以上均不对

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第10题

纳税人将不同税率应税消费品组成成套消费品销售,应分别核算不同税率的应税消费品,分别适用税率,缴纳消费税。()
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第11题

增值税纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;发生混合销售行为的,按照销售货物缴纳增值税。()
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