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[主观题]

销售货物并开具专用发票,同时符合以下条件时才可以作废()

A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

B.销售方未抄税并且未记账

C.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”

D.主管税务机关出具《作废增值税专用发票通知单》

答案
A,B,C
更多“销售货物并开具专用发票,同时符合以下条件时才可以作废()”相关的问题

第1题

纳税人开具增值税专用发票,在次月未报税前,发生销货退回.开票有误等情形,收到退回的发票联,抵扣联符合作废条件的,按作废处理。()
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第2题

增值税一般纳税人发生销货退回、开票有误等情形时,对增值税专用发票正确的处理方法有()

A.一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理

B.作废专用发票只需在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样,全联次留存,不需要在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理

C.一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》

D.主管税务机关对一般纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》

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第3题

一般纳税人在增值税税率调整前已按原适用税率开具的增值税发票,因发生销售折让.中止或者退回等情形需要开具红字发票的,如果购买方尚未用于申报抵扣,销售方可以在购买方将发票联及抵扣联退回后,在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,并按照调整前税率开具红字发票。()
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第4题

以下关于开具增值税专用发票后发生销售退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字增值税专用发票相关的处理正确的有()

A.因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关报填开具红字发票申请单

B.购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,购买方不作进项税额转出处理

C.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单

D.因开具有误等原因尚未将增值税专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管说务机关填报申请单

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第5题

增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让的,不可以开具红字专用发票。()
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第6题

一般纳税人取得专用发票后,发生(),购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》

A.销售货物全改为免税货物的

B.因销货部分退回及发生销售折让的

C.开票有误但不符合作废条件

D.销货退回情形但不符合作废条件的

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第7题

专用发票抵扣联无法认证的,可使用专用发票的发票联到税务机关认证;纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联且丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到税务机关进行认证。()
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第8题

纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后不符合发票作废条件,但是需要开具红字增值税专票的情形包括()

A.开票有误

B.销售折让

C.销售中止

D.销售退回

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第9题

关于一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,以下说法正确的是()。

A.如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。

B.如果丢失前未认证的,可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。

C.如果丢失前已认证相符的,可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证

D.如果丢失前已认证相符的,可凭专用发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证

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第10题

关于一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,以下说法正确的是()。

A.如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。

B.如果丢失前未认证的,可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。

C.如果丢失前已认证相符的,可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证

D.如果丢失前已认证相符的,可凭专用发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证

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