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[单选题]

企业交纳增值税时,应计入”应交税费–应交增值税”的哪个三级明细科目()

A.进项税额

B.销项税额

C.已交税金

D.进项税额转出

E.出口退税

答案
C、已交税金
更多“企业交纳增值税时,应计入”应交税费–应交增值税”的哪个三级明细科目()”相关的问题

第1题

小企业一般纳税人在“应交税费——应交增值税”科目借方设置的专栏有()

A.销项税额

B.进项税额

C.进项税额转出

D.已交税费

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第2题

企业将自产或委托加工的货物用于非应税项目、作为投资、集体福利消费、捐赠等,应视同销售物资计算应交增值税,借记“在建工程”、“长期股权投资”、“应付职工薪酬”、“营业外支出”等科目,贷记本科目()

A.应交增值税-销项税额

B.应交增值税-进项税额

C.应交增值税-进项税额转出

D.应交增值税-已交税金

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第3题

企业为增值税一般纳税人,取得准予从销项税额中抵扣的增值税扣税凭证,但尚未经税务机关认证的进项税额应记入的会计科目是()

A.应交税费——待抵扣进项税额

B.应交税费——待认证进项税额

C.应交税费——代扣代缴增值税

D.应交税费——简易计税

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第4题

下列科目辅助核算使用“税费计提”会影响报表取数()

A.2171010300 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

B.2171010700 应交税费-应交增值税-进项税额转出

C.2171010701 应交税费-增值税留抵税额

D.2171020200 应交税费-未交增值税-本期已交数

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第5题

增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“等明细科目()

A.待抵扣进项税额

B.简易计税

C.转让金融商品应交增值税

D.进项税额转出

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第6题

下列科目中,不属于二级科目的有()

A.应交税费

B.应交税费——应交增值税

C.应交税费——应交增值税(进项税额)

D.应交税费——应交增值税(销项税额)

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第7题

下列有关增值税的月末结转的说法正确的有()。出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目

A.月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税税额,借记“应交税费——应交增值税(转

B.月份终了,企业应将当月多交的增值税税额,借记“应交税费——应交增值税(未交增值税)”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目

C.未交增值税在以后月份上交时,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目

D.月份终了,企业应将当月多交的增值税税额,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目

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第8题

对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算()
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第9题

以下有关增值税一般纳税人的“应交税费——增值税检查调整”专门账户的表述,正确的有()

A.增值税纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及到增值税涉税账务调整的,应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户

B.税务机关检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目

C.税务机关检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目

D.全部调账事项入账后,应结出“应交税费——增值税检查调整”账户的余额,并对余额进行处理,处理之后,“应交税费——增值税检查调整”账户无余额

E.增值税纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及到增值税涉税账务调整的,不需要设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户

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第10题

下列关于增值税一般纳税人既欠缴增值税,又有增值税留抵税额相关涉税会计核算的表述中,不正确的是()

A.对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的,应以期末留抵税额抵减增值税欠税

B.增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记‘‘应交税费一应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费一未交增值税”科目

C.增值税欠税税额大于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税费一应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费一未交增值税”科目

D.增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税费一应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费一未交增值税”科目

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