A.各工厂根据审计计划频次开展自审和本部级第三方审计,并在被审计工厂审计结束一周内提交问题清单
B.工厂质量部负责评审工厂内各车间部门的审计问题反馈整改行动计划,提交工厂季度质量审核项目审核记录表及问题行动计划最新状态,包括预防性和纠正性措施,报备模式推广中心
第1题
A.每年12月15日前模式中心制定本部级质量审核项目年度审计计划
B.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展流程
C.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展频率、职责分工及详细审核排期
D.食品安全类审核
第2题
A.每年12月15日前模式中心制定本部级质量审核项目年度审计计划
B.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展流程
C.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展频率、职责分工及详细审核排期
D.本部级质量审核年度审计计划通过总监和万总审批
第3题
A.每年12月15日前模式中心制定本部级质量审核项目年度审计计划
B.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展流程
C.本部级质量审核年度审计计划要明确审核项目开展频率、职责分工及详细审核排期
D.本部级质量审核年度审计计划通过总监和万总审批
第4题
A.ISO20000体系遵循PDCA原则,流程管理规定应当根据管理要求和部门实际情况的变化及时更新
B.部门每年应当对体系运转情况开展内审
C.流程管理规定的修订需审核、审批后才正式生效
D.流程经理应当定期编写流程管理报告
第5题
B.各工厂根据审计计划频次开展自审和本部级第三方审计,并在被审计工厂审计结束一周内由质量审核模块R人汇总并提交问题清单
C.工厂质量部负责评审工厂内各车间部门的审计问题反馈整改行动计划,按照统一行动跟踪表格式,OA报备模式中心
D.五地工厂每季度(3月、6月、9月、12月的第一个星期内),提交工厂季度质量审核项目审核记录表及问题行动计划最新状态,包括预防性和纠正性措施,报备模式推广中心
第6题
B.各工厂根据审计计划频次开展自审和本部级第三方审计,并在被审计工厂审计结束一周内由质量审核模块R人汇总并提交问题清单
C.工厂质量部负责评审工厂内各车间部门的审计问题反馈整改行动计划,按照统一行动跟踪表格式,OA报备模式中心
D.五地工厂每季度(3月、6月、9月、12月的第一个星期内),提交工厂季度质量审核项目审核记录表及问题行动计划最新状态,包括预防性和纠正性措施,报备模式推广中心
第7题
A.项目开展需经医务科或护理部审核
B.新增项目的成本测算需财务科审核
C.在工作场所和医院网站公示7天
D.需由医院发文批准同意收费项目开展
第8题
A.以客户需求为项目开展的执行依据,以客户满意为项目验收的衡量标准
B.以流程制度为依据规范施工,以项目管理的模式统筹监控
C.以评审+自检+抽检控制工程,以审计+根本改进+培训保证质量
D.项目经理是交付质量的唯一责任人
第9题
B.对于结合质量审核开展的自查,自查发现问题按《WP-162ALL纠正与预防措施管理程序》进行闭环控制
C.对于结合质量审核开展的自查,除按《WP-161ALL质量审核程序》和《WP-162ALL纠正与预防措施管理程序》要求进行保存相关记录外,自查发现问题还应登记在F-WP-165ALL-F法定自查问题清单上
D.当自查完成后,"法定自查事项清单发生的更新,应纳入下年度计划进行自查,本年度无需补充自查
第10题
B.一般合同审批流程:合同承办主体承办人→合同承办主体财务部→合同承办主体负责人→合同承办主体分管领导→合同承办主体承办人归档
C.重大合同审批流程:合同承办主体按照一般合同审批流程审批后,按照以下流程开展审批:公司财务管理部(初审不合格可退回合同承办主体承办人)→公司风控法务部(初审不合格可退回合同承办主体承办人)→公司风控法务部分管领导→合同承办主体分管领导→公司总经理→公司董事长→合同承办主体承办人归档
D.合同在执行过程中出现较大风险,需公司风控会讨论决定是否继续履行的合同,按一般合同审批流程重新审批
第11题
A.审核施工分包管理流程规范执行,定期开展考核
B.组织开展重大安全隐患排查、治理工作
C.协调解决施工安全管理工作中存在的重大问题
D.组织落实有关安全生产的各项要求
E.0
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